2018年
部 門 預 算
目錄
第一部分 揭西縣市場監督管理局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 揭西縣市場監督管理局概況
一、主要職責
根據《中共揭西縣委 揭西縣人民政府關于印發<揭西縣人民政府職能轉變和機構改革方案實施意見>的通知》(揭西發[2014]17號)精神,設立揭西縣市場監督管理局(加掛揭西縣工商行政管理局、揭西縣質量技術監督局牌子),為縣人民政府工作部門。
(一)貫徹執行工商行政管理、質量技術監督的法律法規、規章政策和標準規范,根據有關法律法規開展行政執法工作。
(二)承擔轄區相關市場主體的登記注冊和監督管理工作,依法查處取締無照經營行為。承擔轄區廣告活動監督管理工作,查處廣告違法行為;承擔轄區壟斷協議、濫用市場支配地位,濫用行政權力排除限制競爭等反壟斷執法有關工作(價格壟斷行為除外);依法監督管理直銷企業和直銷人員及其直銷活動監督管理工作,查處傳銷和違法直銷案件,協調相關部門開展打擊傳銷聯合行動;查處轄區不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為;承擔轄區拍賣、經紀活動和合同管理工作。
(三)組織實施各類市場經營秩序的規范管理與監督;監督管理電子網絡經營行為。
(四)查處商標侵權行為,保護注冊商標專用權,監督管理商標的使用和印制;指導商標代理機構工作。監督管理經紀人、經紀機構以及有關中介服務機構。
(五)組織管理動產抵押物登記,組織管理拍賣行為。
(六)對企業名稱,馳名和著名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業秘密、商標等實施監督管理和綜合保護。
(七)指導所屬事業單位和協會、學會、消費者權益保護委員會的工作。
(八)依法組織監督市場交易行為,組織監督流通領域商品質量,組織查處假冒偽劣商品行為,承擔轄區消費者權益保護工作。受理消費者申訴,組織查處侵犯消費者權益案件,保護經營者、消費者合法權益。建立消費者權益保護體系,處理消費者申訴舉報,查處侵害消費者合法權益的違法行為。
(九)承擔產品質量誠信體系建設工作。實施國家質量振興綱要,組織、協調、實施質量強省有關工作,推進名牌帶動戰略;監督管理產品防偽工作。
(十)負責產品質量安全監督工作。負責產品質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作;協助做好工業產品生產許可證管理工作;組織開展產品質量安全專項整治工作,依法查處產品質量違法行為,按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為,組織協調本行政區域有關專項打假工作。
(十一)承擔標準化工作。推進技術標準戰略,監督標準的貫徹執行,推行采用國際標準和國外先進標準,指導企事業單位的標準化工作,監督管理本行政區域組織機構代碼和商品條碼工作。
(十二)負責監督管理計量工作。推進法定計量單位和組織執行國家計量制度,依法管理計量器具,組織量值傳遞和比對工作,推行工業計量現代化,規范和監督商品量和市場計量行為。
(十三)負責食品包裝材料、容器、食品生產經營工具等食品相關產品生產加工的監督管理。
(十四)負責管理認證工作。按權限依法對產品質量檢驗檢測機構進行監督管理,依法監督認證中介機構,依法監督管理體系認證和產品認證工作。
(十五)承擔特種設備安全監察、管理工作的責任。監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況。
(十六)承辦縣人民政府與上級工商行政管理、質量技術監督部門交辦的其他事項。
二、機構設置
根據上述職責,揭西縣市場監督管理局設12個內設機構,1個直屬行政單位,11個派出機構(副科級)。核定揭西縣市場監督管理局總編制137名,其中行政編制121名,行政執法專項編制16名。
內設機構:1、人秘股2、政策法規股3、登記注冊股(加掛行政審批股牌子)4、企業監督管理股5、經濟檢查股(與消費者權益保護股合署辦公,并加掛打擊傳銷辦公室牌子)6、商標廣告管理股7、市場合同管理股8、質量股9、食品相關產品監管股10、標準化股11、計量股12、特種設備安全監察股;
直屬行政單位:揭西縣市場監督管理局執法大隊(加掛揭西縣工商行政管理局經濟檢查大隊、揭西縣質量技術監督局稽查大隊牌子);
派出機構(副科級):1、河婆市場監督管理所2、棉湖市場監督管理所3、五經富市場監督管理所4、坪上市場監督管理所5、南山市場監督管理所6、灰寨市場監督管理所7、錢坑市場監督管理所8、金和市場監督管理所9、塔頭市場監督管理所10、上砂市場監督管理所11、鳳江市場監督管理所。
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
備注:以上各表詳見附件。
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
(一)部門預算收入情況
2018年本部門財政預算撥款總收入2353.72萬元,較2017年預算收入增長128.28萬元,增長5.76%。其中一般公共預算收入2353.72萬元。部門預算基本收入2184.46萬元,同比增長了6.76%;部門預算項目收入169.26萬元,同比減少了5.58%。基本收入增長的主要原因是2017年我局新增5人,其中調入3人,安置退伍兵2人。項目收入減少主要是體制改革,機構合并,工商質監職能整合。
(二)部門預算支出情況
2018年本部門一般公共預算撥款支出2353.72萬元,較2017年增長5.76%。2018年一般公共預算支出按用途劃分為,基本支出預算2184.43萬元,占92.8%。其中:工資福利支出1191.45萬元,對個人和家庭的補助916.74萬元,一般商品和服務支出76.27萬元;項目支出預算169.26萬元,占7.2%。主要用于商事登記及市場監管宣傳經費,業務培訓費,差旅費,派出機構業務工作,信息化建設、更新辦案辦公設備等一系列項目。
二、“三公”經費預算說明
我局2018年“三公”經費預算總額為8.42萬元,同比減少0.02萬元,下降21.6%。其中:因公出國(境)費0萬元,占0%;2018年公務用車購置及運行維護費支出2.85萬元,占33.85%;2018年公務接待費5.57萬元,占66.15 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算經費為 0 萬元,2016年該項經費預算為0元,與去年保持不變。
2.公務用車購置及運行維護費預算經費為2.85萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,比2017年預算相同;公務用車運行及維護支出2.85萬元,比2017年預算減少1.65萬元,減少0.37%,減少原因是體制改革,機構合并,公務車數量減少一部。
3.公務接待費預算經費為5.57萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待,比2017年減少0.05萬元,原因為2018年繼續堅持厲行節約,認真執行中央八項規定,嚴格控制接待標準和接待人數。
三、機關運行經費安排情況
2018年我局機關運行經費預算支出76.27萬元,較去年減少16.4萬元,同比減少17.69%,日常公用經費65萬元,公務接待費8.42萬元,公務用車運行維護費2.85萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門無政府采購情況。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛19輛,其中一般公務用車3輛,執法車輛16輛。
六、預算績效信息公開情況
我局認真貫徹中央及地方有關文件精神,積極推進預算績效管理工作,不斷提高預算績效管理工作的質量和水平,提高財政資金使用效益,讓預算績效管理工作取得較好成效。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是指非本級財政撥款收入、補助收入、存款利息收入等。
3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:指在基本支出以外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
5、“ 三公” 經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各種公務接待(含外賓接待)支出。
6、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費用及其他費用。
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